032/24 |
Nájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
Toalety kombi a príslušenstvo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
475,58 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
Inštalácia sieťového kábla |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,44 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
27.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
027/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
484,32 € |
15.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
025/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,23 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
Prenájom telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
023/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022/24 |
Celodenné skipassy, strava a výstroj |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 710,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
024/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
021/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,55 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
019/24 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
020/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
018/24 |
Servis a spáva PC siete 01/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
017/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,88 € |
26.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
Online školenie iSPIN - uzávierkové práce, spracovanie konsolidácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
015/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
23.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 535,01 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
524,02 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
011/24 |
servisné práce ISPIN 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
010/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
18,31 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
Nové verzie Magma 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
006/24 |
Spin na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,61 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
008/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 |
Zverejňovanie iSPIN na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24 |
PZP poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
7,27 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
003/24 |
Havarijné poistenie MTV |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
18,33 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |