Faktúra č. 011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/24
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce ISPIN 01.01.2024 - 31.03.2024
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/s/oVZP
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/24 Revízia komínov Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
Tlačiť