Faktúra č. 010/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 18,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: F804-22-035
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/24 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
Tlačiť