Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/24 Občerstvenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
001/24 Celodenné skipasy a stravovanie Škola umeleckého priemyslu 36155667 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 5 850,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Objednávka
001/24 Výkon zodpovednej osoby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 02.01.2024 30.01.2024 Faktúra
002/24 Členský príspevok na rok 2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
002/24 Servisné práce CanonMF 643CDW Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 60,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Objednávka
003/24 Online školenie iSPIN - uzávierkoví práce, spracovanie konsolidácie Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 19.01.2024 30.01.2024 Objednávka
003/24 Havarijné poistenie MTV Škola umeleckého priemyslu 36155667 Union poisťovňa 31322051 18,33 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
004/24 PZP poistenie Škola umeleckého priemyslu 36155667 Union poisťovňa 31322051 7,27 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
004/24 Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. Škola umeleckého priemyslu 36155667 THEISZ TRANS s.r.o. 50196022 1 140,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Objednávka
005/24 Zverejňovanie iSPIN na rok 2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
005/24 Objednávame si u Vás inštaláciu sieťového kábla, pripojenie na internet - miestnosť 001 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 86,44 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
006/24 Spin na rok 2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
006/24 Toalety kombi Idol + príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 476,00 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
007/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,61 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
007/24 Objednávame si u Vás 8GB RAM na pc. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 20,10 € 15.03.2024 04.04.2024 Objednávka
008/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 02.02.2024 Faktúra
008/24 Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Objednávka
009/24 Nové verzie Magma 01.01.2024 - 31.03.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
009/24 Objednávame si u Vás náhradnú súčiastku pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 28.03.2024 19.04.2024 Objednávka
010/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 18,31 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 »