Faktúra č. 001/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby
  • Dátum doručenia: 02.01.2024
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO/2018A8811-1
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/24 Celodenné skipassy, strava a výstroj Škola umeleckého priemyslu 36155667 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 4 710,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
Tlačiť