Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
009/24 Nové verzie Magma 01.01.2024 - 31.03.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
010/24 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Objednávka
010/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 18,31 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
011/24 revízia komínových telies Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Objednávka
011/24 servisné práce ISPIN 01.01.2024 - 31.03.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
012/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 524,02 € 15.01.2024 28.02.2024 Faktúra
012/24 Porada ekonómov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Objednávka
013/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 535,01 € 15.01.2024 28.02.2024 Faktúra
013/24 Office 365 A3 - ročný Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 1 482,48 € 02.05.2024 14.05.2024 Objednávka
014/24 Tonery na Xerox VersaLink C8000 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 1 250,38 € 02.05.2024 14.05.2024 Objednávka
014/24 Servisné práce CanonMF 643CDW Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 60,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
015/24 Prezutie pneumatík Toyota Auris Škola umeleckého priemyslu 36155667 Rene Tomáš 44077688 30,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Objednávka
015/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 23.01.2024 12.03.2024 Faktúra
016/24 Tašky a batôžky na práce z profilového predmetu. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Flexobal s.r.o 28985656 88,20 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
016/24 Online školenie iSPIN - uzávierkové práce, spracovanie konsolidácie Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2024 28.02.2024 Faktúra
017/24 Farby na textil Škola umeleckého priemyslu 36155667 MUZIKER, a.s. 35840773 112,32 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
017/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,88 € 26.01.2024 12.03.2024 Faktúra
018/24 Servis a spáva PC siete 01/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
019/24 Výkon zodpovednej osoby 02/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
020/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 01.02.2024 06.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »