IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko


Informácie
  • Názov: IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
  • IČO: 47189975
  • Adresa: Roľnícka 187, 831 07 BRATISLAVA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/14/0220 Teplo 3/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 151,00 € 06.05.2014 05.07.2014 Ing. Patrik Štofej Faktúra
DFB/14/0221 Teplo 4/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 151,00 € 06.05.2014 05.07.2014 Ing. Patrik Štofej Faktúra
DFB/14/0287 Odber tepla 5/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 151,00 € 13.06.2014 08.07.2014 Ing. Patrik Štofej Faktúra
DFB/14/0326 Odber tepla 6/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 151,00 € 09.07.2014 31.07.2014 Ing. Patrik Štofej Faktúra
DFB/14/0380 Odber tepla 7/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 151,00 € 12.08.2014 14.09.2014 Ing. Patrik Štofej Faktúra
DFB/14/0420 Odber tepla 8/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 151,00 € 09.09.2014 01.10.2014 Ing. Patrik Štofej Faktúra
DFB/14/0510 Odber tepla 9/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 04.11.2014 13.11.2014 Ing. Patrik Štofej Faktúra
DFB/14/0535 Odber tepla 10/2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 19.11.2014 10.12.2014 Ing. Patrik Štofej Faktúra
DFB/18/0259 Odber tepla 5/2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 31.05.2018 19.06.2018 Faktúra
DFB/18/0281 Odber tepla 6/2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 15.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFB/18/0344 Odber tepla 7/2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 23.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFB/18/0375 Odber tepla 8/2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 13.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFB/18/0435 Odber tepla 9/2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 17.09.2018 20.09.2018 Faktúra
DFB/18/0466 Odber tepla 10/2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFB/18/0522 Odber tepla 11/2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 200,00 € 12.11.2018 24.11.2018 Faktúra
DFB/18/0571 Odber tepla 12/2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 100,00 € 13.12.2018 22.12.2018 Faktúra
DFB/19/0072 Odber tepla 1-2/2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 2 600,00 € 14.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 -555,29 € 14.02.2019 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Odber tepla 3-4/2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 2 600,00 € 08.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DFB/19/0223 Odber tepla 5/2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 21.05.2019 30.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »