Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0216 | Elektrina 6/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0229 | Elektrina 5/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 75,89 € | 12.06.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0245 | Elektrina 7/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0459 | Elektrina 12/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 758,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0294 | Elektrina 8/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 01.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0310 | Elektrina 7/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 175,91 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0328 | Elektrina 9/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0346 | Elektrina 8/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66,76 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
15/2024 | Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu - Dodatok č. 9 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | 31.12.2024 | 21.10.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva |
DFB/24/0396 | Odber plynu 10/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 351,00 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0369 | Elektrina 10/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0392 | Elektrina 9/2024 - preplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -22,56 € | 11.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0418 | Odber plynu 11/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 351,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0419 | Elektrina 11/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0436 | Elektrina 10/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 64,01 € | 13.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
18/2024 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100017161_2025-2026 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 31.12.2026 | 05.12.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva |
18/2024/1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100017161 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 05.12.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva |
DFB/23/0524 | Elektrina 10/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 787,02 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0478 | Elektrina 9/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 761,60 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0581 | Elektrina 11/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,90 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |