Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0503 | Vyúčtovanie plynu 10-12/2024 - preplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 101,88 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
DFB/25/0047 | Plyn 2/2025 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 160,00 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
DFB/25/0046 | Elektrina 2/2025 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 203,00 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
DFB/24/0504 | Elektrina 12/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 227,88 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
DFB/25/0004 | Plyn 1/2025 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 160,00 € | 01.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
DFB/25/0003 | Elektrina 1/2025 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 203,00 € | 01.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
DFB/24/0275 | Elektrina 6/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24,31 € | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
19/2024 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107237297 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 17.12.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva |
DFB/24/0474 | Elektrina 11/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 73,92 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0460 | Odber plynu 12/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 351,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0002 | Elektrina 1/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 119,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/23/0608 | Elektrina 12/2023 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,38 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0043 | Elektrina 2/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 119,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0066 | Elektrina 1/2024 - preplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -122,80 € | 14.02.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0088 | Elektrina 3/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0102 | Elektrina 2/2024 - preplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -193,86 € | 12.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0129 | Elektrina 4/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0153 | Elektrina 3/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 146,15 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0185 | Elektrina 5/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 831,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0191 | Elektrina 4/2024 - nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,08 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra |