Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/19/0343 | Batéria drez. LILA vyhnutým ram. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,39 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB/15/0082 | PVC redukcia a batéria drez. | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 26,55 € | 18.02.2015 | 08.03.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/23/0556 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 2,19 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB/15/0259 | Údržbársky materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 31,07 € | 02.06.2015 | 15.06.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/23/0496 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 78,67 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/15/0304 | Batéria drez. F 41-2S 15 CR | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 104,50 € | 01.07.2015 | 07.07.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/23/0529 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 104,36 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/15/0436 | Údržbársky materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 124,33 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/23/0439 | Ramienko výt. 18x210 mm vyhnuté ploché | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,40 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB/15/0497 | Batéria drez. LILA | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 29,45 € | 19.10.2015 | 22.10.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/23/0135 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 56,90 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB/16/0304 | Údržbársky materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 22,21 € | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/23/0036 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 60,05 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB/16/0593 | Údržbársky materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 26,42 € | 01.12.2016 | 11.12.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/22/0234 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 70,20 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFB/17/0478 | Údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 76,68 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/22/0138 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 58,89 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFB/17/0535 | Ventil | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 5,13 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/22/0069 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,94 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB/18/0156 | Vypušť. ventil | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 17,09 € | 29.03.2018 | 14.04.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra |