Faktúra č. DFB/25/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 04/2024 - nedoplatok
  • Dátum doručenia: 13.05.2025
  • Celková hodnota: 733,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100017161
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť