Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 04/2024 - nedoplatok
- Dátum doručenia: 13.05.2025
- Celková hodnota: 733,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100017161
- Dátum zverejnenia: 30.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť