Faktúra č. DFB/25/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 03/2024 - nedoplatok
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 1 179,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100017161
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť