Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0134
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 03/2024 - nedoplatok
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 1 179,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100017161
- Dátum zverejnenia: 01.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť