Faktúra č. DFB/24/0503

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0503
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 10-12/2024 - preplatok
  • Dátum doručenia: 13.01.2025
  • Celková hodnota: -2 101,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: D9 k 9105402950
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť