Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0503
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 10-12/2024 - preplatok
- Dátum doručenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: -2 101,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: D9 k 9105402950
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť