Faktúra č. DFB/20/0080
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
 - IČO: 31948821
 
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: KRÍDLA s.r.o.
 - IČO: 36466778
 - Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFB/20/0080
 - Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov
 - Dátum doručenia: 02.03.2020
 - Celková hodnota: 387,73 € (s DPH)
 - Identifikácia zmluvy: 03/2019
 - Dátum zverejnenia: 14.03.2020
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2019 | RKZ č. 03/2019 o dodaní čistiacich a kancelárskych potrieb | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 31.12.2020 | 11.01.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Zmluva |