DFB/23/0544 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
47,45 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0589 |
Odber tepla 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0592 |
Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,12 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0591 |
Vodné a stočné 27.09.2023 - 15.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,61 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0594 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
490,68 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0588 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0586 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
59,69 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0593 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
144,68 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS/23/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 440,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0585 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
98,69 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0600 |
Mäso, kosti a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,07 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0601 |
Výkon činnosti technika PO 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0599 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
271,52 € |
28.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0580 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
13.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0554 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
30.11.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0602 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
156,53 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0598 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
397,25 € |
27.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0308 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
750,10 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0304 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
389,35 € |
31.05.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0307 |
Telekomunikačné služby 6/2023 a 7/2023 a internet 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0299 |
Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovná porada štatutárov PSK |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
73,10 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0300 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
22,78 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0293 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,80 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0292 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,09 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,22 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0286 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
14,65 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0281 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,59 € |
20.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0280 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,68 € |
20.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0291 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |