Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0583 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 578,60 € 28.12.2022 22.02.2023 Faktúra
DFB/22/0573 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 335,00 € 20.12.2022 24.01.2023 Faktúra
DFB/22/0555 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 441,95 € 13.12.2022 24.01.2023 Faktúra
DFB/22/0552 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 45,75 € 09.12.2022 24.01.2023 Faktúra
DFB/22/0589 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,15 € 31.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFB/22/0541 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 92,15 € 06.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFB/22/0587 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 53,82 € 30.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0586 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 50,04 € 30.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0585 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,65 € 29.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0584 Výkon činnosti technika PO 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0582 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 952,28 € 28.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0588 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 594,53 € 30.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0580 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 11,53 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0579 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 36,96 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0578 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 51,02 € 23.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0577 Vodné a stočné 23.09.2022 - 15.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 205,96 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0581 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Ján Struňák 44014571 500,00 € 28.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0575 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 39,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0576 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,27 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFK/22/0003 Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 4 051,30 € 06.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0536 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 796,50 € 02.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0527 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 136,00 € 29.11.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0522 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 24,40 € 25.11.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0515 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 74,80 € 22.11.2022 02.01.2023 Faktúra
DFS/22/0002 Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 780,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0561 MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2022 do 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0572 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 46,78 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0571 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 69,43 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0570 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,54 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0569 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 24,20 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »