Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0212 Seminár - Štandardy kvality sociálnych služieb - akcelerátor zmien - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 12.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0403 Prečistenie odpadovej kanalizácie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anton Firda 53116895 175,00 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0549 Inštalácia videovrátnika - vonkajšia a vnútorná jednotka, montáž a nastavenie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 BeSafe.sk s. r. o. 53002059 958,91 € 29.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0279 Servis plastových okien a dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mikuláš Daňo 52599752 1 850,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0502 Posudok o riziku a Prevádzkový poriadok - chemický a biologický faktor 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 270,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0482 Webinár 19.10.2023 - Nový informačný systém eForms Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ProWise, a. s. 51871998 82,80 € 17.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB/23/0449 Vzdelávací program - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS: 1. modul Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v SS - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 160,00 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0466 Interiérové vybavenie - dvere, stôl, stoličky, obrazy, koberec a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 429,46 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0522 Kancelárske a jedálenské stoličky, kúpeľňový set Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 2 531,83 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0183 Interiérové vybavenie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 360,84 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0238 Čierne stoličky BERG, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 199,87 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0535 Postele 2 ks - Útulok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 FAMM 2020 s. r. o. 51099179 315,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0400 Identifikačná tabuľa + tabule s upozornením Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 206,60 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0527 Elektroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 168,37 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0245 Spínač Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 6,13 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0244 Žiarivky a spínač Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 258,84 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0542 Elektromontážne práce a revízia elektroinštalácie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ivan Ščerba - elektromontáže 50109529 175,00 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/0242 Spojovací materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 33,18 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0302 Nabíjačka GAL 18V-40 solo Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 57,60 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0223 Záhradnícky tovar, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 107,00 € 19.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0445 Kvety, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 64,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0315 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 06.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0364 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0411 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0454 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0508 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0568 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/22/0590 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 02.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0054 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0096 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 07.03.2023 28.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »