Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0527 Elektroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 168,37 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0526 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 115,99 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0516 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 91,86 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0530 Pokládka podlahovej krytiny v budove Útulku, Kukučínova 1, Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 2 817,25 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0531 Zdravotnícke pracovné odevy a obuv Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MK DENT plus s.r.o. 45578427 2 684,54 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0529 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 104,36 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0528 OOPP pre vodiča + vazelina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 198,20 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0525 Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0523 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 84,35 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0518 Licencia "ESET Endpoint Security" - 7 PC/2 roky (18.12.2023 - 17.12.2025) Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 220,75 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0517 Služby za servis IT 01.10.2023 - 31.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0514 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 54,75 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0511 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 075,80 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0499 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 284,05 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0479 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 54,00 € 13.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0524 Elektrina 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 787,02 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0520 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 162,36 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0532 Balík Porada Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0508 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0512 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 90,86 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0505 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 127,48 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0476 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 -21,76 € 13.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0522 Kancelárske a jedálenské stoličky, kúpeľňový set Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 2 531,83 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0515 Kuchynské potreby a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Muľ - NORMA 31291295 274,04 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0510 Nájomné ZSS 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0509 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 39,14 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0521 Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 1 928,34 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0507 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 037,31 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0513 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 114,17 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0519 Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 4 598,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »