Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0082 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 185,40 € 28.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0157 Telekomunikačné služby 3/2023 a 4/2023 a internet 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 76,43 € 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0151 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 227,39 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0143 Odber tepla 04/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 870,00 € 01.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0137 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 227,47 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0131 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 80,63 € 27.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0130 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 56,99 € 24.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0129 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 7,10 € 24.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0126 SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 22.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0135 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 56,90 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0134 Výkon činnosti technika PO 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0133 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,95 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0076 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 96,25 € 21.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0144 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 72,93 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0154 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0156 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 35,57 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0155 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 4,33 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0164 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 177,35 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0159 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 543,12 € 12.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0101 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 300,40 € 08.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0097 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 85,85 € 07.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0173 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -22,70 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0162 Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2023 do 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0176 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,95 € 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0175 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 45,17 € 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0169 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 76,01 € 18.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0168 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 66,74 € 18.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0167 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 45,31 € 14.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0166 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 30,30 € 14.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0171 Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 164,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Faktúra