Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0013 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 38,18 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0012 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 106,14 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0026 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 67,38 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0016 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,41 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0027 Služby k programu SAZA 01-06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0024 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0023 Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/22/0595 Internet 01/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 05.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/22/0591 Elektrina 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 134,72 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0029 Nájomné ZSS 01/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB/23/0051 Nájomné ZSS 02/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0038 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 63,70 € 27.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0037 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 50,17 € 27.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0031 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 64,27 € 24.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0030 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,41 € 24.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0028 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,60 € 20.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0036 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 60,05 € 26.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0035 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,31 € 25.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0058 Internet 02/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0043 Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 051,49 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0042 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 -379,06 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0054 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0053 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 72,70 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0052 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 124,33 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0047 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 69,83 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0046 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 56,23 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0060 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 40,99 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0049 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 89,22 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0059 Oprava mraziacej skrine Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Balik 44697899 846,75 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0050 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 30,96 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »