Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/24/0077 Supervízia managmentu - riaditeľ Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Erika Bochinová 33670684 156,00 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0063 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 387,06 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0067 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 60,98 € 15.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0062 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 63,42 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 93,60 € 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0064 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 109,53 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 410,63 € 14.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0040 Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 1 146,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 146,59 € 15.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0066 Elektrina 1/2024 - preplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -122,80 € 14.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0096 Telekomunikačné služby 2/2024 a 3/2024 a internet 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,82 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0055 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 245,70 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0056 Mliečne a potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,45 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0057 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 26,25 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0078 Supervízia skupinová - soc. pracovníci Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Erika Bochinová 33670684 156,00 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 787,82 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Nájomné ZSS 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0101 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 104,31 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0103 Nočné lampy Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 161,88 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0093 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 42,60 € 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 78,60 € 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0104 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 113,30 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0100 Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 46,92 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0097 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 264,00 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0088 Elektrina 3/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0091 Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0081 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,48 € 28.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0076 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 115,65 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0082 Výkon činnosti technika PO 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »