DFB/23/0110 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,70 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0121 |
Servisná prehliadka sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
92,88 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
Vodné a stočné 16.12.2022 - 17.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 463,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,30 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
72,69 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0070 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
31,40 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0069 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
20,95 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0066 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
145,85 € |
14.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
Elektrina 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,63 € |
09.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
Internet 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2023 -30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0139 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2023 do 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,13 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,80 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,73 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,49 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,66 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
Nájomné ZSS 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,46 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
367,78 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
860,14 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu, odstránenie skratu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
191,96 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
524,10 € |
02.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |