DFB/21/0421 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0420 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0419 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0418 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0417 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0374 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
27,07 € |
17.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0373 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
83,43 € |
17.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0405 |
Internet 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0395 |
Elektrina 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
744,54 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0431 |
Chladnička Candy chol 6174 wn |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marta Branovská - ELDOM |
33846961 |
|
379,00 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0450 |
Odber tepla 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0455 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,86 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0454 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,10 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0442 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,44 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0448 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
52,73 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0447 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
26,52 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0445 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
502,19 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0440 |
Výkon činnosti technika PO 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0435 |
Maliarske a natieračské práce - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
388,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0446 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
635,11 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0449 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0391 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
10,02 € |
30.08.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0452 |
Telekomunikačné služby 09/2021 a 10/2021 a internet 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,68 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0441 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
14,72 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0437 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,10 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0436 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,35 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0434 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,46 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0432 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0433 |
Vodné a stočné 26.06.2021 - 21.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,89 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0439 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
65,43 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |