Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0307 Telekomunikačné služby 6/2023 a 7/2023 a internet 7/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0299 Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovná porada štatutárov PSK Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GURMEN s.r.o 44025718 73,10 € 29.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0300 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 22,78 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0293 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 92,80 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0292 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 35,09 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0287 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 67,22 € 23.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0286 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 14,65 € 23.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0281 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 82,59 € 20.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0280 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 51,68 € 20.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0291 SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0295 Vodné a stočné 18.03.2023 - 22.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 569,50 € 27.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0296 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 98,23 € 27.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0283 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,72 € 20.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0288 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 138,60 € 23.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0284 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 249,07 € 21.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0294 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 149,84 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0298 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 129,86 € 29.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0285 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 134,38 € 22.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0245 Spínač Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 6,13 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0244 Žiarivky a spínač Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 258,84 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0271 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 52,16 € 16.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0270 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 13,79 € 16.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0268 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 110,77 € 13.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0267 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 5,48 € 13.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0265 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 82,85 € 09.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0264 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 142,86 € 09.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0272 Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 16.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0269 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 122,00 € 14.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0247 Aroma lampy + návleky na matrac Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 180,00 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0246 Paravany Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 199,60 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »