DFB/23/0307 |
Telekomunikačné služby 6/2023 a 7/2023 a internet 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0299 |
Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovná porada štatutárov PSK |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
73,10 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0300 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
22,78 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0293 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,80 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0292 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,09 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,22 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0286 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
14,65 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0281 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,59 € |
20.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0280 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,68 € |
20.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0291 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0295 |
Vodné a stočné 18.03.2023 - 22.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 569,50 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0296 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,23 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0283 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,72 € |
20.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0288 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,60 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,07 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0294 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0298 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
129,86 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0285 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
134,38 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0245 |
Spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
6,13 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
Žiarivky a spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
258,84 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0271 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,16 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0270 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,79 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0268 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,77 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0267 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,48 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0265 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,85 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0264 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,86 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
122,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0247 |
Aroma lampy + návleky na matrac |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0246 |
Paravany |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
199,60 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |