DFB/21/0523 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,28 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0522 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
4,67 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0515 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
128,03 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0514 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,74 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0521 |
Oprava dna vstavanej skrine 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0520 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,78 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0519 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia rozložiteľného odpadu + poštovné a balné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
41,06 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0516 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0474 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
174,29 € |
19.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0463 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
104,06 € |
12.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0505 |
Internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0496 |
Elektrina 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,53 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
Nástenná klimatizačná jednotka - 3 ks - dodávka a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rastislav RADA |
44703953 |
|
7 197,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0507 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0509 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,62 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0508 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,83 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0500 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,14 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0499 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
80,30 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0511 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,31 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0495 |
Služby za servis IT 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0489 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,14 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0501 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
231,79 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0497 |
Oprava hygienického kresla Carino |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
422,34 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0457 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
284,74 € |
06.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0456 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
171,20 € |
05.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0504 |
Telekomunikačné služby 10/2021 a 11/2021 a internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,77 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0494 |
Odber tepla 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0491 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,71 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0490 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,46 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |