DFB/23/0017 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2023 -31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2023 -30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0324 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2023 -30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0452 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2023 -31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0573 |
Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
374,40 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
373,90 € |
07.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
367,78 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0334 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
365,91 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
Interiérové vybavenie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
360,84 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0399 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
356,76 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
354,40 € |
19.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0575 |
Opravu mraziaceho boxu + cestovné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
350,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0484 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
339,67 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0086 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
333,67 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0239 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
František Bačovčin GLANZ |
17134510 |
|
324,03 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0317 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
319,50 € |
07.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0535 |
Postele 2 ks - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
315,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
300,40 € |
08.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0555 |
Náhradné diely - ZOLL elektródy a batérie k AED, expedičné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
295,15 € |
14.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0370 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
284,55 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0499 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
284,05 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0504 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
283,89 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0248 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
280,69 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
277,49 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0515 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
274,04 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0599 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
271,52 € |
28.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0502 |
Posudok o riziku a Prevádzkový poriadok - chemický a biologický faktor 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
270,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0558 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
268,85 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0331 |
Služby k programu SAZA 07-12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |