Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0166 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,79 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFB/22/0012 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 101,79 € 11.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0328 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 104,30 € 27.07.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0361 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 104,30 € 16.08.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0044 Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 105,00 € 31.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0512 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 105,78 € 21.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0028 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 106,01 € 18.01.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0540 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 06.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0119 HP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0260 HP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0407 HP - RENAULT Trafic 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 21.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0565 HP - RENAULT Trafic 01.01.2023 - 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0486 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 108,15 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0255 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 111,89 € 14.06.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0440 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2022 a poplatok za vyžiadaný výjazd technika Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 113,05 € 07.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0313 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 115,06 € 14.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0042 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 116,62 € 28.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0063 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 117,76 € 08.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0124 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 118,55 € 22.03.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0090 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 124,64 € 01.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0307 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 126,90 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0068 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 129,07 € 15.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0111 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 130,28 € 15.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0256 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 130,28 € 15.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0305 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 130,70 € 12.07.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0419 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 133,04 € 28.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB/22/0139 Služby v oblasti BOZP za I.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 31.03.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0297 Služby v oblasti BOZP za II.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 07.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0432 Služby v oblasti BOZP za III.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0544 Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra