Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0262 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 96,68 € 22.06.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0261 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 38,87 € 22.06.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0264 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 59,23 € 23.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0267 SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 12,60 € 24.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0266 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 45,06 € 24.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0265 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 5,58 € 24.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0268 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 449,00 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFB/21/0270 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 95,34 € 28.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0269 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,42 € 28.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0274 Výkon činnosti technika PO 6/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0273 Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia stavebnej sute Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 126,00 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0272 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 816,49 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0271 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 42,96 € 29.06.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0276 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 139,70 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0281 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 257,54 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0275 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 77,56 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0280 Zber a odvoz kuch. odpadu 06/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0279 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 522,32 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0277 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 108,44 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0278 Vodné a stočné 18.03.2021 - 25.06.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 731,30 € 30.06.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0283 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 56,42 € 02.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0282 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 107,34 € 02.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0284 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 309,28 € 02.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0285 Rukavice jednorázové a návleky na lek. lôžko Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 160,00 € 02.07.2021 31.07.2021 Faktúra
DFB/21/0295 MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2021 do 30.06.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0292 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 77,55 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0291 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 9,50 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0290 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2021 -30.09.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0297 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 185,90 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0296 Služby za servis IT 01.07.2021 - 30.09.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »