DFB/21/0229 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0235 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
873,16 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0237 |
Telekomunikačné služby 05/2021 a 06/2021 a internet 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,40 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0236 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0234 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,18 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0233 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,78 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
Internet 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
45,48 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0242 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
4,40 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0240 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
269,99 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0239 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
15,94 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0243 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,19 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
449,57 € |
09.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,01 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,45 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
84,92 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
66,95 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
237,26 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,77 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,66 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0260 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,33 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,77 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2020 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
-143,35 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
Rukavice INTCO Synmax nitril/vynil |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
154,44 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |