DFB/21/0025 |
Odber tepla 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
18.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Služby k programu SAZA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
138,00 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,15 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,41 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,82 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,01 € |
19.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
10,09 € |
19.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,61 € |
22.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,10 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,65 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Pulzný oxymeter, kliešte na nechty a nožnice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,80 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
142,62 € |
26.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,74 € |
26.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,71 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
87,65 € |
27.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,06 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,54 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
PC zostava DELL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
489,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
Výkon činnosti technika PO 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
70,55 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
542,09 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
130,24 € |
02.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,50 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,98 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,96 € |
04.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
Elektrina 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
859,52 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |