DFB/22/0531 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
30,09 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0575 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
39,20 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0585 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,65 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0589 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,15 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0378 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
874,55 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,04 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
531,86 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0429 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
551,69 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0485 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
783,18 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0532 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
537,94 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0605 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
766,95 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
685,93 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,01 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
464,53 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
561,84 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
807,87 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0560 |
Oprava MV MAZDA 3 - PU č. 20910-2022 - spoluúčasť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
66,39 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
Online školenie - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0510 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0398 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
Odvoz drobného stavebného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
10,56 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0419 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
133,04 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0568 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0581 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS/22/0002 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS/22/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
700,00 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |