Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0531 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 30,09 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0575 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 39,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0585 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,65 € 29.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0589 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,15 € 31.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFB/22/0378 Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 874,55 € 31.08.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0281 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 649,04 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0340 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 531,86 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0429 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 551,69 € 30.09.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0485 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 783,18 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0532 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 537,94 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/21/0605 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 766,95 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0059 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 685,93 € 07.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0093 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 649,01 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0161 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 464,53 € 07.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0197 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 561,84 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0239 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 807,87 € 02.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0560 Oprava MV MAZDA 3 - PU č. 20910-2022 - spoluúčasť Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 66,39 € 15.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0137 Online školenie - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 30.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0510 Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 18.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0398 Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 16.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0263 Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 16.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0114 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0311 Odvoz drobného stavebného odpadu Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 10,56 € 14.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0419 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 133,04 € 28.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB/22/0568 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 149,84 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0111 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 130,28 € 15.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0256 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 130,28 € 15.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0581 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Ján Struňák 44014571 500,00 € 28.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFS/22/0002 Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 780,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFS/22/0001 Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 700,00 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »