DFB/23/0390 |
Podlahová krytina s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
929,74 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0521 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 928,34 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0539 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 525,23 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0274 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0429 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
170,62 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0577 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
111,32 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0530 |
Pokládka podlahovej krytiny v budove Útulku, Kukučínova 1, Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
2 817,25 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0535 |
Postele 2 ks - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
315,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0376 |
Posteľná bielizeň, vankúše, matrace a kúpeľná podložka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 552,50 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0502 |
Posudok o riziku a Prevádzkový poriadok - chemický a biologický faktor 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
270,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0350 |
Potravinárske a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
68,75 € |
31.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0317 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
319,50 € |
07.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0290 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
67,50 € |
23.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0289 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
666,05 € |
23.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0351 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
62,35 € |
31.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0342 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
639,30 € |
26.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0384 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 021,95 € |
23.08.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0511 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 075,80 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0435 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
429,15 € |
27.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0597 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 126,70 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0563 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
263,20 € |
04.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0545 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
25,55 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0544 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
47,45 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0598 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
397,25 € |
27.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0033 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
58,95 € |
24.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0069 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
20,95 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
524,10 € |
02.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
354,40 € |
19.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
300,40 € |
08.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |