Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0496 Elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia izieb ZSS Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 43,14 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0474 Elektroinštalačný materiál k sušičke Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 23,18 € 31.10.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0456 Elektromontážne práce - veľkokapacitná práčka a sušička Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ivan Ščerba - elektromontáže 50109529 494,06 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0046 Evakuačná podložka Järven EPAH001 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 822,00 € 31.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0567 HP - MAZDA 3 - 01.01.2023 - 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 48,75 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0121 HP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 48,75 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0261 HP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 48,75 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0409 HP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 48,75 € 21.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0565 HP - RENAULT Trafic 01.01.2023 - 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0119 HP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0260 HP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0407 HP - RENAULT Trafic 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 21.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0479 Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 74,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0481 Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Pavol Olexa 41086465 239,65 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0553 Interiérové vybavenie - komody Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 507,00 € 09.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/21/0604 Internet 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0061 Internet 02/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0095 Internet 03/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 03.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0159 Internet 04/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 05.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0248 Internet 05-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0203 Internet 05/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,98 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0302 Internet 07/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,00 € 08.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0352 Internet 08/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 08.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0390 Internet 09/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0497 Internet 10 a 11/2022 + inštalácia služby LTE internet Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 46,33 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0434 Internet 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0488 Internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0546 Internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0547 Internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0495 Konferenčné stolíky a stoličky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 535,00 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »