DFB/24/0098 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,60 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,30 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,05 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
129,44 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,36 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,92 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,11 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,29 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
155,49 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,22 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,16 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,27 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
94,96 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,76 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0145 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,28 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0159 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,92 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0163 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,34 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
159,91 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0169 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,17 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
46,92 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
Vodné a stočné 16.12.2023 - 20.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 433,36 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
154,00 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
88,39 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
Odborný seminár "Správa registratúry - platné zmeny a úpravy" - 1 účastník |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
Kryt na radiátor |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Milan Horváth |
40571408 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
Odpadová hadica 29x2000 mm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
33,60 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Servisná prehliadka a oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
201,60 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
1 146,00 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |