Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0023 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 96,69 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0044 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 44,60 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0038 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 100,66 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0033 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 95,67 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0064 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 109,53 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0101 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 104,31 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0076 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 115,65 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0083 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,29 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0070 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 136,55 € 20.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0111 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 61,10 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0121 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 55,91 € 26.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0150 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 67,05 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0138 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 203,47 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0158 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 67,91 € 16.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB/24/0165 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 85,31 € 23.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0184 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 56,47 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0179 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 152,11 € 03.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0003 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0114 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0115 PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 52,50 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0116 HP - MAZDA 3 - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 41,88 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0196 Verejná správa SR - ročný prístup Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/23/0606 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 020,72 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0051 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 768,96 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 787,82 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0143 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 794,58 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0183 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 050,22 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0077 Supervízia managmentu - riaditeľ Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Erika Bochinová 33670684 156,00 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0078 Supervízia skupinová - soc. pracovníci Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Erika Bochinová 33670684 156,00 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0106 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 219,48 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »