DFB/23/0414 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,96 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0437 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
486,42 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0491 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,06 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0513 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
114,17 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0504 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
283,89 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0536 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
78,72 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0551 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
174,06 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0579 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
504,10 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
30,96 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,57 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,62 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
543,12 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
211,18 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0252 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,46 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,40 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0390 |
Podlahová krytina s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
929,74 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0451 |
Lepidlo na PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
35,99 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0443 |
Lepidlo, penetrácia a stierka na PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
91,75 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0521 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 928,34 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0539 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 525,23 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0331 |
Služby k programu SAZA 07-12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0330 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
Služby k programu SAZA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0024 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0273 |
Služby k programu SAZA 06/2023 - doplatok podľa dodatku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
13,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0555 |
Náhradné diely - ZOLL elektródy a batérie k AED, expedičné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0319 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2023 do 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0440 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2023 do 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0464 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0582 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |