Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0035 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,31 € 25.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0060 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 40,99 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0049 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 89,22 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0068 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 66,11 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0085 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 116,16 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0078 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 112,98 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0102 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 59,96 € 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0125 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,30 € 22.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0118 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 72,69 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0149 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 91,46 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0133 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,95 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0164 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 177,35 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0170 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,38 € 19.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0180 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 76,55 € 26.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0207 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 100,92 € 11.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0198 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 118,86 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0219 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 55,43 € 17.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0241 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 51,89 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0233 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 85,32 € 30.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0227 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 75,47 € 24.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0269 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 122,00 € 14.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0305 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 89,27 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0586 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 59,69 € 19.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0599 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 271,52 € 28.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0515 Kuchynské potreby a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Muľ - NORMA 31291295 274,04 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0433 HP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 33,79 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0432 PZP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 16,46 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0431 HP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 73,82 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0430 PZP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 19,93 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0429 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 170,62 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »