DFB/24/0109 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,60 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,65 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
378,92 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0170 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,75 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
Odber tepla 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 137,66 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Odber tepla 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
387,06 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
Odber tepla 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
Odber tepla 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0175 |
Odber tepla 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
121,26 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
81,89 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
118,47 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
41,21 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
290,36 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
146,59 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
60,05 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
34,93 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
93,26 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0130 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
193,90 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
156,32 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0140 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
271,62 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0162 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
231,40 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0168 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
238,96 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0188 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
154,23 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0187 |
Kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
139,90 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
235,32 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
316,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |