Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0586 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 40,12 € 21.12.2021 16.02.2022 Faktúra
DFB/21/0308 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 82,00 € 09.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0307 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 174,86 € 09.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0276 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 139,70 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0241 Potreby ku kosačke a olej Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 45,48 € 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB/21/0590 Benzínová kosačka motorová Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 998,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFB/21/0339 Nákup materiálu + namiešanie farieb - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IMPAKT, spol. s r.o. 36446653 102,76 € 28.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0289 Služby v oblasti BOZP za II.Q.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 06.07.2021 31.07.2021 Faktúra
DFB/21/0444 Služby v oblasti BOZP za III.Q.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 30.09.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB/20/0564 Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2020 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 05.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFB/21/0137 Služby v oblasti BOZP za I.Q.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 01.04.2021 30.04.2021 Faktúra
DFB/21/0577 Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 17.12.2021 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0316 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 457,33 € 16.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFB/21/0337 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 104,52 € 28.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0129 Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 79,30 € 30.03.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB/21/0279 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 522,32 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0015 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 329,67 € 13.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0053 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,57 € 05.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0073 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 567,85 € 19.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB/21/0101 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 113,66 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFB/21/0125 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 269,16 € 26.03.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB/21/0115 Veľkonočné čokoládové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 37,12 € 19.03.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB/21/0173 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 229,38 € 28.04.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB/21/0205 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 252,50 € 19.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFB/21/0217 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 217,05 € 28.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB/21/0249 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 237,26 € 16.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB/21/0580 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 297,44 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0284 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 309,28 € 02.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0330 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 301,83 € 23.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0370 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 39,28 € 13.08.2021 28.08.2021 Faktúra