Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0123 Vodné a stočné 16.12.2023 - 20.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 433,36 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0133 Odborná prehliadka a mazanie výťahu Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 109,40 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0003 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0114 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0115 PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 52,50 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0116 HP - MAZDA 3 - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 41,88 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0105 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0007 Internet 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0059 Internet 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0086 Internet 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0128 Internet 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0028 Nájomné ZSS 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 22.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB/24/0052 Nájomné ZSS 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Nájomné ZSS 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0148 Nájomné ZSS 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
06/2024 Objednávame si u Vás dodávku a montáž 2x pohon vstupnej brány s príslušenstvom. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0040 Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 1 146,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
09/2024 Objednávame si u Vás výmenu pevných diskov v PC a klávesnicu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 30.01.2024 02.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/24/0060 Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 154,00 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »