DFB/24/0067 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,98 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
146,59 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,63 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Elektrina 1/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-122,80 € |
14.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
109,53 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
387,06 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,42 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,84 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Internet 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
41,21 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 2/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/24/0054 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
245,70 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,45 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,25 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,51 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Nájomné ZSS 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
768,96 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,87 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |