Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0067 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 60,98 € 15.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 146,59 € 15.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 410,63 € 14.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0066 Elektrina 1/2024 - preplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -122,80 € 14.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0064 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 109,53 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0063 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 387,06 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0062 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 63,42 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0061 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 146,84 € 09.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0059 Internet 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0058 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 41,21 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
10/2024 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 2/2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 07.02.2024 08.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/24/0054 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0055 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 245,70 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0056 Mliečne a potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,45 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0057 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 26,25 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0053 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 119,51 € 06.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0052 Nájomné ZSS 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0051 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 768,96 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0047 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 58,87 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra