Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0298 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2022 -30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0295 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,40 € 07.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0294 Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2022 do 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0289 MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2022 do 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0304 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 35,50 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0303 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,65 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0299 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,76 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0291 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 13,34 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0290 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,25 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0308 Servisná prehliadka mrazničky MFE 150B + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 282,24 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0283 Vodné a stočné 18.03.2022 - 28.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 589,44 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0307 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 126,90 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0306 Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0292 Nájomné ZSS 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0284 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 40,15 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0244 Vyúčtovanie nájomného za rok 2021 - Útulok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 -306,92 € 06.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0293 Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0245 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 365,24 € 07.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0236 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 197,62 € 01.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0301 Telekomunikačné služby 6/2022 a 7/2022 a internet 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,03 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »