DFB/22/0527 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
136,00 € |
29.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0522 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,40 € |
25.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0515 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
74,80 € |
22.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0580 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,53 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb - Slovak Telekom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
13.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
05/2009/2 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 416 - TS mesta Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
2 814,24 € |
30.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFS/22/0002 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022/1 |
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/35/054/162 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
28.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
52/2022 |
Objednávame si u Vás revízie elektroinštalácií v budove ZSS AKTIG Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0561 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2022 do 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0572 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,78 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0571 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,43 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0570 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,54 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0569 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,20 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0558 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,16 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0557 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,56 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0551 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,51 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0550 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,19 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0556 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
1 891,91 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0562 |
Servisné práce + materiál na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
253,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |