Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0042 Odber tepla 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0039 Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 96,68 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0035 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 160,19 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0032 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 140,75 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0034 SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0036 Servisná prehliadka a oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201,60 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 154,00 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0038 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 100,66 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0037 Výkon činnosti technika PO 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0033 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 95,67 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0046 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 290,36 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
01/2024 Zmluva o výkone supervízie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Erika Bochinová 33670684 Iné 0,00 € 01.02.2024 22.02.2024 31.12.2024 21.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/24/0063 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 387,06 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0067 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 60,98 € 15.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0062 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 63,42 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 93,60 € 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0064 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 109,53 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 410,63 € 14.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0040 Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 1 146,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 146,59 € 15.02.2024 26.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »