DFB/24/0042 |
Odber tepla 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,68 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
160,19 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
140,75 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Servisná prehliadka a oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
201,60 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
154,00 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,66 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
Výkon činnosti technika PO 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,67 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
290,36 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024 |
Zmluva o výkone supervízie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
31.12.2024 |
21.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFB/24/0063 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
387,06 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,98 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,42 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
109,53 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,63 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
1 146,00 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
146,59 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |