DFB/22/0019 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,71 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,29 € |
10.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,16 € |
10.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2022 -31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
Služby RAP za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0026 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
73,44 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
Pekárenské výrobky a zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,45 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0029 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
34,58 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
243,63 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2022 - 19.1.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0604 |
Internet 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0602 |
Elektrina 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
816,80 € |
04.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022 |
Objednávame si u Vás evakuačné podložky v počte 10 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
0,00 € |
31.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0031 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,06 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,11 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0050 |
Odber tepla 02/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0021 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,74 € |
14.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0052 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,77 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |