DFB/22/0531 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
30,09 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0530 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
434,12 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0524 |
Výkon činnosti technika PO 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0532 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
537,94 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0537 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,61 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0545 |
Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,34 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022/1 |
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/35/054/162 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
28.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
52/2022 |
Objednávame si u Vás revízie elektroinštalácií v budove ZSS AKTIG Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFS/22/0002 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb - Slovak Telekom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
13.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
05/2009/2 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 416 - TS mesta Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
2 814,24 € |
30.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFB/22/0580 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,53 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0579 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,96 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0578 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,02 € |
23.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0577 |
Vodné a stočné 23.09.2022 - 15.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 205,96 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0581 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0575 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
39,20 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0576 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,27 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0003 |
Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 051,30 € |
06.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |