DFB/22/0018 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
Služby RAP za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
Pekárenské výrobky a zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,45 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
243,63 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0014 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
199,87 € |
12.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0020 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,06 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,71 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0021 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,74 € |
14.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0023 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,95 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0022 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,46 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2022 -31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0026 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
73,44 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2022 - 19.1.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
106,01 € |
18.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
25,12 € |
18.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022 |
Objednávame si u Vás nákup a výmenu autobatérie na motorovom vozidle RENAULT Trafic (ŠPZ: HE745AZ). |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
0,00 € |
19.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0029 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
34,58 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,11 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0031 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,06 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |